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发表于:2019/9/29 16:49:57  点击数:4次 企业审计风险及规避方法

摘要:在企业的生产经营过程中,企业审计主要发挥其监督职能,基本目的即提升企业经营的经济效益及其运营效率,保障企业的健康发展。企业审计的范围较广,涉及到企业的各项财政问题及其经济活动,所以,企业审计存在一定风险。如果企业审计不具备基本的有效……

发表于:2019/9/29 16:48:23  点击数:2次 工程造价审计风险探讨

摘要:工程造价审计工作,是非常重要的保证工程合法有效的程序。在具体工作中,工程造价审计工作也存在多的风险因素。这需要审计工作人员提高自身的审计能力,规范审计工作流程,对审计工作投入极大的责任心,保证审计工作的顺利进行,发挥对工程造价的有效……

发表于:2019/9/29 16:46:34  点击数:2次 企业审计风险管理及建议

摘要:随着社会经济和企业经营的复杂化,审计责任越来越重要,审计风险问题越来越受到人们的关注,传统风险导向审计已经难以适应社会的需要。注册会计师职业环境的变化为我们敲响了警钟,现代风险导向的审计应运而生。本文认为存在一个审计风险模型,即:审……

发表于:2019/9/29 16:41:51  点击数:3次 工程审计在工程造价控制的实用性

摘要:在我国目前的工程建设项目中,特别是一些大型机械工程项目,建设过程复杂,施工工期较长,工程项目施工期间的工程造价控制是工程管理中十分重要的一个环节。然而,现阶段的工程造价控制还存在着一些需要解决的问题,需要将工程审计应用到实际的工程造……

发表于:2019/9/29 16:38:39  点击数:3次 建筑工程审计现存问题及对策

摘要:在建设项目中采用审计制度可以保证建设项目的质量,提高建设项目的效率,控制建设项目成本,进一步促进我国社会经济又好又快发展。 关键词:建筑工程;审计;问题;对策 一、引言 本文针对建筑工程审计现存问题进行简要的分析和总结,涉及建设项目……

发表于:2019/9/29 16:37:07  点击数:3次 电力工程审计问题与对策

摘要:电力工程是促进电力企业飞速发展的重要基础,也是实现现代化发展的重要支撑,是电力企业的长久发展的稳固基石。在进行电力工程建设工作时,不仅要具有长远的发展目光,更要对电力工程进行全方位的规划。为使电力企业拥有长足发展的生命力,审计人员要……

发表于:2019/9/29 16:33:36  点击数:3次 交通绩效审计思路与方法

【摘要】经济的发展,人们生活水平得到提高,为了方便人们出行,目前出行方式也多种多样,无疑给交通业带来了发展的同时也带来了挑战。要推动交通工作健康平稳的发展,保证人们正常的生活出行需要,必须对交通工作进行全面有效的管理,并定期对交通工作进行……

发表于:2019/9/29 16:31:05  点击数:2次 如何完善水环境绩效审计

摘要:我国水资源短缺且污染严重,对水资源进行环境绩效审计是水资源保护治理的重要措施。由于我国水环境绩效审计尚处于初级阶段,绩效审计存在绩效评价指标体系尚未建立、方法落后等问题。本文针对以上问题提出相应的解决方案,拟加强对环境的管理,实现水……

发表于:2019/9/29 16:30:05  点击数:1次 绩效审计发展问题研究

摘要:本文首先介绍了我国绩效审计发展中的问题,例如没有树立真正的绩效审计理念、绩效审计方法较为落后、审计人员职业素养不够,随后文章介绍了促进我国提高绩效审计质量的具体措施,例如树立科学全面的绩效审计理念、创新绩效审计方法、提高审计人员的专……

发表于:2019/9/25 9:29:53  点击数:3次 企业内部审计创新研究

摘要:在党的十九大精神的引导下,我国经济发展新常态的内容不断丰富,新常态又孕育了新经济,即知识经济。在知识经济背景下,企业的发展会更加平稳健康,更能以创新推动进步,承担起大部分的社会责任,也能够使企业明确自身责任,以创新的方式处理企业内部……

发表于:2019/9/25 9:21:18  点击数:4次 大数据时代内部审计发展思路

摘要:在大数据时代下,企业中的数据量较多,加强对数据信息进行有效的收集和整理具有必要性。目前,企业主要采用传统的内部审计方法,无法适应现阶段大数据时代的发展要求。企业为了能够取得良好的发展效果,降低企业风险,加强企业审计尤为重要。本文以大……

发表于:2019/9/25 9:21:00  点击数:4次 商业银行内部审计如何实现数字化转型

[摘要]本文针对大型商业银行内部审计实现数字化转型提出应对方法与实现步骤,并指出实现数字化转型的注意事项,以更好地提升内部审计工作质效。 [关键词]商业银行;内部审计;数字化;转型 随着国家治理现代化的不断推进,治理环境的多样性、复杂性、……

发表于:2019/9/23 11:19:38  点击数:6次 网络环境下的企业内部审计研究

摘要:随着网络信息技术的快速发展以及在企业财务管理技术的快速更新与推广,企业内部审计逐渐成为改进企业内部控制工作,保障内部控制管理制度发挥正常作用的重要内容。出于企业内部审计自我控制、自我监管以及自我协调的职能特点的考虑以及我国企业内部审……

发表于:2019/9/23 11:14:44  点击数:4次 国有控股和国有金融控股集团的内部审计

[摘要]本文在分析构建国有控股及国有金融控股集团内部审计体系存在困难的基础上,阐述内部审计体系构建的主要内容并提出相应对策。 [关键词]国有企业;金融;控股集团;内部审计;体系研究 15年以来,《关于深化国有企业改革的指导意见》《关于完善……

发表于:2019/9/23 11:12:22  点击数:4次 会计审计如何提升企业经济效益

摘要:随着社会主义市场经济稳定发展以及国家大众创新万众创业政策的实施,小微型企业如雨后春笋般涌现,但小微企业难以发挥审计在企业中的作用,不能使企业资金的合理、高效运用。因此,在企业的改革创新的大潮流中要重视会计审计起到的重要作用,要认识到……

发表于:2019/9/23 11:08:50  点击数:7次 会计审计在财务管理的促进作用

摘要:财务管理对于现代企业发展具有十分重要的意义,将直接影响到企业的发展状况。在新的时代背景下,必须要采取多样化的措施来提高财务管理工作的效果,这也是提高企业核心竞争力的重要举措,有利于企业能够在未来激烈的市场竞争中获得优势。本文从国泰安……

发表于:2019/9/23 11:02:31  点击数:2次 工业企业内部审计信息化优势分析

摘要:在信息化时代背景下,工业企业想要促进自身内部审计管理提到质的提升,就必须结合信息技术创新内部审计模式、调整审计结构、提高审计人员能力与素质,如此才能充分发挥内部审计信息化优势。本文主要阐述工业企业内部审计信息化优势、问题与创新措施,……

发表于:2019/9/23 10:53:23  点击数:4次 网络技术对企业财务审计的作用

摘要:在企业内部控制工作中,企业财务审计工作起到了不可替代的重要作用,认真落实好企业财务审计工作,才能在较短的时间内发现企业的运行问题,并提出相应的改善对策,从而推动企业的长远可持续发展。下面该文主要探讨了网络模式下的企业财务审计工作,希……

发表于:2019/9/23 10:47:32  点击数:0次 招投标审计小工具开发及应用

胡泽君审计长在十三届全国人大一次会议上指出:“通过信息化、数字化,努力提高审计监督的质量和效率……积极拓展大数据技术的运用,推广数字化审计模式。”当前,大数据技术在审计中的应用越来越广泛、深入,但对基层审计机关来说,由于掌握的数据量较少,……

发表于:2019/9/17 16:06:44  点击数:2次 执业资格标准审计学层级化建设研究

摘要:当期地方本科院校在师资水平、人才培养模式及方案、专业设置及课程体系等方面缺乏特色,培养的人才难以满足社会的需求。文章以会计学专业开设的审计学课程为例,探讨如何将执业资格标准引人审计学课程,以期培养适应用人单位需要的应用型技术人才。 ……

发表于:2019/9/9 16:49:44  点击数:8次 领导干部经济责任审计结果运用现状

新形势下高校经济环境日益复杂,领导干部经济责任审计作为重要监督手段,对加强干部监督管理,促进反腐倡廉有积极作用。本文以高校领导干部经济责任审计作为研究对象,从审计结果运用存在冋题入手,分析原因,在此基础上提出有效对策。2018年5月23日……

发表于:2019/9/9 8:36:43  点击数:10次 固定资产审计问题及对策

摘要:目前企业单位经营管理中存在很多的关于固定资产审计问题,有些企业单位还没认识到固定资产对于资产审计的重要性,可能是因为一些单位对于新旧的会计制度不一样,在进行固定资产审计的时候容易出现纰漏,造成一些数据不真实,这样就很容易对资产统计造……

发表于:2019/8/28 17:06:03  点击数:26次 上市公司内部审计问题及对策

摘要:近年来,财务舞弊、审计失败的事件频发,揭露了我国上市公司内部审计质量低下的真实现状。一些企业在上市成功获得经济效益的同时,却并未重视其内部管理体系的建设。本文分析了我国上市公司内部审计存在的问题,并随之提出了一些解决问题的对策,希望……

发表于:2019/8/28 16:55:49  点击数:2次 煤矿企业物资供应管理处理对策

[摘要]文章主要讲述煤矿企业物资供应管理的工作内容,并提出管理过程中的一些问题及相关有效处理策略。 [关键词]煤矿企业;物资供应;管理 对于煤矿企业而言,若想获得企业竞争力及长远发展,必然要重视物资供应管理环节的重要性,明确企业管理上的问……

发表于:2019/8/28 16:48:52  点击数:22次 大数据工程审计面临的挑战与对策

摘要:在工程建设的过程中,工程审计是工程项目建设当中的一项重要环节。它可以对工程项目的各个环节进行监管、并判断其是否符合规定,以期发现错误、纠正弊端、改善管理,保证工程项目目标的顺利实现。本文首先对大数据工程审计的优越性进行分析入手,然后……

发表于:2019/8/28 16:48:29  点击数:10次 谈工程审计管理平台的实践

[摘要]高等学校工程审计信息系统管理平台的建立、优化和完善是提升内部审计管理水平的重要手段,是推进审计信息化的重要举措。本文以南京大学工程审计信息管理平台为例,阐述了平台的主要特点、基本功能、应用效果及发展方向,为用好审计信息管理平台、提……

发表于:2019/8/28 16:43:54  点击数:2次 文化产业发展专项资金绩效审计研究

【摘要】文化建设是新时期我国精神文明建设的重要组成部分,文化产业专项资金的设立是推进文化建设、进行文化产业结构改革的重要举措。专项资金在实际投入和使用过程中有无发挥作用,发挥多大作用需要由审计部门进行专业的绩效审计。由于文化产业的特殊性以……

发表于:2019/8/21 16:10:43  点击数:16次 企业会计审计改善措施

【摘要】随着社会的飞速发展,企业会计审计工作的重要性越发明显。企业做好会计审计工作能降低企业财务风险,提高企业利润,促进企业的生产管理。许多公司不承认会计审计的作用,或混淆会计与审计。这不但使会计审计的作用难以施展,而且也极大地抑制了企业……

发表于:2019/8/21 16:08:06  点击数:4次 企业增值型内部审计优化对策

摘要:在市场竞争的日益激烈下,企业之间的竞争日益激烈,内部审计是控制企业发展风险的重要关键,对增强企业市场竞争力意义重大。为此,文章在阐述增值内部审计内涵和特点的基础上,结合当前企业增值型内部审计发展存在的问题,为如何优化企业增值型内部审……

发表于:2019/8/21 16:05:26  点击数:19次 大数据云计算技术对审计风险的影响

摘要:审计风险有人为因素,也有技术因素,而大数据云计算技术在审计工作中的应用,对审计人员提出了新的要求。大数据云计算技术的应用提高了审计效率,同时也增加了审计的风险因素。由于新技术需要在网络环境下完成工作,而网络环境存在许多不安全因素,因……

发表于:2019/8/21 15:55:48  点击数:2次 整合审计程序优化及建议

摘要:近年来,整合审计凭借着低成本、高质量、低风险、高效率以及保证财务信息的完整等优势,已成为企业和审计机构普遍认可的主流审计模式,但是在实践中,整合审计程序还需要更加全面的优化和发展,文中将结合整合审计的相关理论,确定其的关键整合点,根……

发表于:2019/8/19 9:48:38  点击数:2次 职业学校财务审计工作发展策略

摘要:近年来,我国社会经济发展水平不断提升,在教育事业改革与发展方面的投入也越来越大,尤其是学校内部的财务审计及管理工作改革受到了社会各界的广泛关注。同时,在政府会计制度及其相关工作准则的不断完善与发展背景下,立足于职业学校的发展现状和具……

发表于:2019/8/1 16:02:53  点击数:21次 事业单位内部审计风险分析及防范对策

摘要:我国自进入到21世纪以来,社会经济体系正在快速发展,事业单位的业务量也随之加大,针对于财产与物资的管理工作量随之增加,因此,对事业单位内部审计风险分析显得十分重要。本文主要就事业单位内部审计风险进行讨论和分析,并结合实际阐述相应的防……

发表于:2019/8/1 15:51:54  点击数:7次 风险导向内部审计在国有企业的应用

摘要:企业经营发展过程中存在着诸多风险,企业内部审计作为一种监督控制手段,具有对企业风险进行管理与控制的作用。本文从分析风险导向内部审计的含义及其在国有企业风险管理中的作用,提出具体应用的方法,以探讨提高内部审计管理企业风险的效果。 关键……

发表于:2019/7/17 8:37:27  点击数:12次 信息系统审计风险及有效对策

摘要:随着信息时代的到来,信息技术的发展十分的迅速,而信息系统审计也成为这个当今社会中企业中对审计的必不可缺的基本要求,因此,对于传统的审计工作而言,信息系统审计是完全可以替代其工作的,传统的审计需要在信息系统的审计支持下才能够提高效率,……

发表于:2019/7/12 8:38:31  点击数:18次 医院内部审计对医院财务管理的意义

摘要:社会的发展促使医院财务管理工作不断革新,内部审计工作作为医院财务管理工作中的重要组成,其审计工作的有效开展可以在提升财务管理工作效果的同时,促进医院的可持续发展。因此,需要重视对内部审计工作的开展,本文针对强化医院内部审计工作对于促……

发表于:2019/7/12 8:29:32  点击数:35次 内部审计在财务管理的作用

摘要:财务管理工作成效取决于内部审计工作质量,而内部审计和企业是否能在激烈的市场竞争中占有一席之地有着非常紧密的联系。所以,本文简述了内部审计特点与职能,分析了内部审计在财务管理中的重要作用,提出了内部审计于财务管理中的优化构建举措,以供……

发表于:2019/7/12 8:28:55  点击数:8次 谈医疗设备采购控制价核定的内部审计

摘要医疗设备是医院运行和发展的重要物质基础,如何用好设备采购资金不仅事关新设备采购或现有设备的更新维护,更关乎医院提质增效和高水平健康发展。为适应当前我国医改新形势,提高资金运行质量和设备采购效能、提高审计效率,我院审计科将过去的事后审核……

发表于:2019/7/11 9:15:25  点击数:8次 电网企业报表审计风险及防范措施

摘要:财务报表的审计工作是影响电网企业经营性业务质量的基础。对财务报表审计过程中的各类风险进行有效的控制,可以使新时期电网企业所制定的经营战略得到更大程度的优化。本文从审计团队成员素质、审计机构设计合理性等多个方面,对财务报表设计工作的风……

发表于:2019/7/11 9:08:48  点击数:19次 经济责任审计风险的控制措施

摘要:事业单位经济责任审计的目的,一方面是为了保护国有资产,防止贪污腐败,侵占国家资产等违法犯罪行为的发生,另一方面则是对事业单位的经营管理状况进行监督。现阶段,事业单位经济责任审计在国家管理和市场经济发展过程中所体现出的作用日益凸显。本……

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